Receitas e Despesas
Despesas
Pagamentos realizados, detalhados por processo, credor e item de despesa.
- Total pago
- R$ 22.600,00
- Total retido
- R$ 271,20
| Mês | Unidade | Número do Processo | CPF/CNPJ | Nome Credor | Dt pagto | Valor Pago | Valor Retido | Descrição | Item | Extrato |
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| 07 - Julho | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | PBS-PRC-2025/09734 | 30.882.699/0001-21 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 29/07/2026 | R$ 22.600,00 | R$ 271,20 | Valor ref. proc. PBS-PRC-2025/09734, NF 16242,PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | Equipamentos de TI |
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